Miembros DE Control Interno y Externo

RESUMEN DE LAS HOJAS DE VIDA

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 3.4.1.1 del Código de Buen Gobierno de la Bolsa de Valores de Colombia, a continuación podrá consultar el resumen de las hojas de vida de las personas que ejercen la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna:

REVISORÍA FISCAL (KPMG S.A.S.)

GLORIA MARGARITA MAHECHA GARCÍA

Contador Público de la Universidad Gran Colombia y ha participado en múltiples cursos de formación técnica, administrativa y gerencial a nivel nacional.

Actualmente, es Socio de auditoría de KPMG S.A.S, y ha participado en trabajos de planeación, ejecución de trabajos, preparación de informes y asesoría a la gerencia para prestigiosas entidades del sector de servicios, entidades sin ánimo de lucro y entidades del sector financiero.

Dentro de las compañías a las cuales brinda o ha brindado sus servicios se destacan, entre otros, los siguientes clientes: BCSC S.A., Fiduciaria Colmena, Fiduciaria Superior, Redeban Multicolor S.A., ACH Colombia S.A., Fundación Social, Fundación Projuventud, Fundación Colmena, Promotora de Inversiones y Cobranzas S.A., Inversora Colmena, Sociedad Inversionista Anglo Colombiano, entre otras.

YESIKA PAOLA MÁRQUEZ SALAMANCA

Contadora Pública de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Auditoría y Administración de la Información Tributaria de la Universidad Santo Tomás, actualmente es Gerente Senior de auditoría de KPMG S.A.S, ha participado en seminarios de formación técnica, administrativa y gerencial a nivel nacional.

Ha participado como miembro del equipo de trabajo de auditoría en varios clientes nacionales de los sectores financiero y real.

Dentro de las compañías a las cuales brinda o ha brindado sus servicios se destacan, entre otros, los siguientes clientes: Banco GNB Sudameris S.A., Servivalores GNB Sudameris S.A., Servitrust GNB Sudameris S.A., Servibanca S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Gestión y Contacto y Aportes en Línea S.A., Citibank Colombia S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Fondo Nacional de Garantías S.A., entre otras.

AUDITOR INTERNO

MAURICIO BEJARANO HERRÁN

Gerente de Auditoría de la Bolsa de Valores de Colombia desde 2003. Ejerció como oficial de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo entre 2004 y 2010.

Entre 2009 y 2010 coordinó la adaptación del sistema de control interno a nuevas directrices regulatorias y en los últimos años ha liderado la alineación de la práctica de auditoría a las normas del Institute of Internal Auditors - IIa y más recientemente, la adopción de un enfoque ágil.

Dirigió la integración de la función de auditoría de la Bolsa y Deceval en 2018 (plan, metodología, herramientas, equipo de trabajo) y ha trabajado en la definición e implementación de un modelo de auditoría para todas las empresas del grupo.

Cuenta con experiencia previa en dirección de proyectos tecnológicos y de implementación de sistemas de gestión de la calidad así como en posiciones de alta dirección en las áreas de Planeación Corporativa y Desarrollo Humano.

Estudió Administración de Empresas. Cursó especializaciones en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos y en Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad. Tiene también formación en Control Interno, Normas Internacionales Auditoría y Gerencia de Proyectos.